Informe de Auditoría Interna Nº AI-03/17 correspondiente a la Evaluación de Control Interno Relativo a los Registros y Estados Financieros de la UMSS por el período 01-01-16 al 31-12-16, ejecutado en cumplimiento del Programa Operativo Anual de Auditoría Interna
Informe de Auditoría Interna Nº AI-03/17 correspondiente a la Evaluación de Control Interno Relativo a los Registros y Estados Financieros de la UMSS por el período 01-01-16 al 31-12-16, ejecutado en cumplimiento del Programa Operativo Anual de Auditoría Interna